財務審計崗位職責

來源:文萃谷 1.77W

在不斷進步的時代,崗位職責對人們來説越來越重要,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編為大家收集的財務審計崗位職責,歡迎大家分享。

財務審計崗位職責

財務審計崗位職責1

1、財管、會計專業畢業,擁有中級職稱優先;

2、英語六級,口語流利,能與外方客户正常交流(包括郵件及面對面交流)。

3、具備一定的財務、税務經驗、若具體涉外税收經驗,則更佳。

4、條件優異者,待遇不受上述限制,可面談。

財務審計崗位職責2

財務審計專家崗位職責

職責描述:

1、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程採取預警措施;

2、對財務收支、經營活動進行審計;

3、組織專項審計,對重大經濟項目進行審計;

4、根據管理層安排,對必要崗位人員實施離任經責審計;

5、對提升公司收益及降低損失的事項提出管理建議。

任職要求:

1、財務、會計、審計等相關專業本科及以上學歷;

2、8年以上相關工作經驗;

3、具有中國註冊會計師(CPA)、美國註冊會計師(AICPA)、國際內部審計師(CIA)或其他專業資格者優先;

4、有從事互聯網金融行業工作經歷優先;

5、參與過赴美上市工作經驗優先。

財務審計專家崗位

財務審計崗位職責3

1、主持酒店日常財務、會計及税務管理工作,管理監督基礎財務的工作質量;

2、建立酒店的會計核算體系,制定會計核算制度及財務管理制度,並監督執行;

3、編制實施企業預決算、財務收支和資金籌措計劃,負責成本核算和控制;

4、定期組織資產清查盤點,保證財產安全;

5、確保資金的有效管理,加速資金週轉,考核資金使用效果,規避資金和風險;

6、完成各項財務結算、會計核算,上報財務執行情況,為管理層提供分析數據;

7、定期清理往來帳户,及時催收和清償款項,做好帳務核對,組織審計工作;

8、負責部門團隊建設及員工培養,制定財務內部相關指標,做好績效考核管理;

9、全面負責帳務問題處理及税務的.協調工作,維繫好與銀行及税務機關的關係。 

財務審計崗位職責4

任職資格:

1、財務、審計、經濟管理及相關專業大學本科以上學歷,中級會計師或註冊會計師職稱優先;

2、五年以上房地產財務工作經驗或內部審計工作經驗或會計師事務所相關工作經驗,有集團型企業總部內審經驗優先;

3、熟悉財税法規、企業內部審計程序和公司財務管理流程;

4、對房地產經營中出現的各類問題具備良好的判斷能力,對企業流程與內控管理體系的建立與維護有深入的瞭解;

5、熟練使用辦公軟件、較強的'寫作能力、判斷與決策能力、溝通與協調能力、計劃與執行能力,較強的職業敏感性,擅於發現問題,解決問題;有較強的學習能力,有較好的邏輯思維能力;

6、認同公司企業文化、為人誠信正直,責任心強,敢於堅持原則,職業操守良好。

崗位職責:

1、根據部門制定的年度計劃針對不同的審計項目編制具體的審計方案;

2、根據審計計劃負責內部審計項目的具體實施,負責編制審計項目工作底稿,審計報告;

3、監督集團所屬各單位財務管理和各項內部管理制度的執行情況,對財務管理,內部控制,風險管理方面出具管理建議;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度,協調擬定、評價、完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性。

財務審計崗位職責5

崗位職責:

1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批准後組織實施集團及子公司各類審計工作;

2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的'落實;

6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

任職資格:

1.統招本科以上,財會審計類 ,中級會計師以上職稱、註冊會計師優先。

2.3年以上同類崗位工作經驗,房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多箇中型以上審計項目,並出具審計報告。

3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。

4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新税法條例,熟練掌握新舊準則的差異;對待問題,能有一定的深度和見解,語言表達能力強。

財務審計崗位職責6

一、審計監察中心職則

1、在公司董事會和總經理的直接領導下,負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況。

2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時完成審計工作任務。

3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議。

4、跟蹤企業的經營活動情況,防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概(預)算、決算和竣工交付使用、物資(勞務)採購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,並索取證明材料,並提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的工作建議。

6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批准後,採取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議。

7、協助監事會工作。負責組織、聯繫、協調、外引審計資源服務等管理工作。

8、制訂審計管理制度,經董事會審批後執行。

9、完成公司佈置的其它工作。

二、審計監察中心經理崗位職責

1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案並貫徹落實。

3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。

4、負責督辦經公司領導批准的審計結論和處理意見的執行情況。

5、負責並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

6、負責公司審計諮詢工作,為被審單位提供管理諮詢服務。

7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。

9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。

10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門員工的管理和考核。

11、負責組織完成上級安排的`其他工作。

三、審計監察中心主管位職責

1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。

2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,並具體負責實施。

3、協助經理組織並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動。

4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的複核,審計報告和審計調查報告的編寫工作。

5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

6、協助經理開展諮詢工作和業務培訓。

7、完成上級安排的其他工作。

四、審計監察中心審計員崗位職責

1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

2、參加各項常規審計工作的實施,並具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守祕密。

6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平。

7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

8、完成上級安排的其他工作。

財務審計崗位職責7

1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的.整理、財務審核和監督工作;

2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑑;

3、報税、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;

4、完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;

5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;

財務審計崗位職責8

工作職責:

1、負責對公司體系內的財務收支、工程項目等進行專項審計;

2、按照上市公司要求,對募集資金使用、關聯交易、關聯方資金佔用等進行專項審計;

3、梳理、完善業務流程和制度,對公司內控體系實施評估;

4、負責公司大數據比對及管理人員工作,降低操作風險;

5、協助領導進行其他專項審計規範工作。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷,財務或審計專業優先;

2、具有5年以上工作經驗,有審計事務所工作經驗優先;

3、具有較強的溝通能力、文字表達能力。

財務審計崗位職責9

1、實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作

2、實施子公司季度財務審計,包括但不限於貨票款數據,將重大審計發現進行上報

3、參與實施營銷財務相關的專項審計

4、負責對所有涉及的`審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議

5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作

6、負責執行對於審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告

7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具

財務審計崗位職責10

1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,檢查、考核並監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的'重大經濟活動;

8、負責對應外部審計及財務稽核工作,配合提供相關資料。

財務審計崗位職責11

1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行並不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全並有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;

2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,並結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;

3、對公司税收進行整體籌劃與管理,按時完成税務申報以及審計工作;

4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的`審核;

5、與公司各部門,政府各相關部門、税務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關係;

6、完成上級交辦的其他工作。

財務審計崗位職責12

1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的`審計工作。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。

7、檢查、複核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料。

9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。

10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

11、完成領導臨時交辦的工作。

財務審計崗位職責13

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的'要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;

7、進行企業,按規定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。

財務審計崗位職責14

集團審計崗位職責

崗位職責:

1、對集團下屬地產、酒店、百貨、建築、物業公司開展財務收支審計、離任及經濟責任審計工作,並提出改進管理、提高效益的建議。

2、對集團業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性進行審查和評價,並提出改善的意見和建議。

3、對違反公司規定的行為及隱含重大控制風險的事項進行專項審計調查。

任職要求:

1、教育水平:大學財務、管理、經濟類本科以上學歷

2、工作經驗:

5年以上財務、審計工作經驗,有大型及主流房地產企業財務及內控類審計、集團管控審計(多元化業務)工作履歷優先。

3、年齡:30歲左右。

4、專業要求:熟悉房地產企業開發流程,熟練使用各種辦公軟件和各種財務軟件,熟悉企業的內審工作。

5、溝通關係(內部/外部):

(1)品行優良無不良嗜好,對工作充滿熱情、能夠承受一定工作壓力,善於溝通,對待工作嚴謹,有良好的職業道德和敬業精神,原則性、責任心強,有團隊精神,有良好的.執行能力。

(2)勇於承擔有挑戰性的工作,主動尋求各種學習資源不斷進步,擅於淘汰過時的觀念方法,並能將知識迅速轉換成新方法。

(3)致力於業務鑽研,並總結經驗教訓,持續不斷地改進工作方法和流程。

集團審計崗位

財務審計崗位職責15

1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作,參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;

2、為酒店利益最大化,向總經理及酒店團隊提供財務支持,建議及專業意見。

3、監督工資基金計劃,審核工資、獎金髮放;

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