審計的工作職責(通用22篇)

來源:文萃谷 1.62W

現如今,越來越多人會接觸到工作職責,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。一般崗位職責是怎麼制定的呢?以下是小編幫大家整理的審計的工作職責,歡迎閲讀與收藏。

審計的工作職責(通用22篇)

審計的工作職責 1

1、負責對國家財務税收政策執行、公司財務制度執行情況進行審計;

2、負責對公司全面預算執行、年度目標任務完成情況進行審計;

3、負責對公司資產、負債、所有者權益真實性進行審計;

4、負責對公司內控制度建設及實施情況進行審計;

5、負責對公司資金運用、融資業務辦理及管理情況進行審計;

6、負責對公司流程制度執行、相關崗位離任進行審計;

7、負責對經濟合同的'簽訂及執行情況進行審計;

8、負責對銀行帳户、印鑑、税務證件及有關檔案管理情況進行監督檢查;

9、協助部門負責人開展公司制度執行檢查、反舞弊調查、預防腐敗建設等工作;

10、領導交代的其他工作。

審計的工作職責 2

1、協助項目經理完成年報審計及各種專項審計工作。

2、能獨立承擔小型項目的審計工作.

3、協助項目經理完成財務、税務諮詢工作。

4、負責審計項目工作的`某一個或幾個模塊的憑證審核、底稿編寫、底稿整理歸檔工作。

5、和其他項目團隊成員建立良好的工作關係,確保項目順利完成。

審計的工作職責 3

1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;

3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;

審計的工作職責 4

1、在集團及上級部門領導下開展工作;

2、負責貫徹執行國家有關法律、法規、規章和制度,制定全系統內部審計的工作制度和實施辦法;

3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃;

4、負責全系統內部審計業務指導工作,發現工作異常情況,及時報告;

5、負責組織實施全系統內部財務審計和經濟責任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

6、負責落實審計部門的'審計決定,監督系統被審計單位落實內部審計決定;

7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料;

8、負責內部審計協會相關工作;

9、負責協助做好全系統內部審計管理人員業務培訓工作;

10、負責與審計、內審協會等部門的協調工作;

11、負責完成處領導交辦的其他工作。

審計的工作職責 5

1、根據國家財税政策,負責對集團資產帳、負債賬、費用賬、憑證進行內控審計,並出具審計報告;

2、負責對集團各子公司的半年、年度經營情況進行審計,並出具審計報告;

3、根據公司銷售制度、方案,負責對銷售、經營部門的.合同、政策的執行情況進行審計,並出具審計報告;

4、負責組織對部門、分公司經理、總監離任,進行效益離任審計,並出具報告;

5、負責對集團上報的月度、年度財務報表進行審核,提出修改意見;

6、負責監督財務中心執行公司審核、審批等相關流程的執行情況;

7、負責監督會計賬目清理、應收款對賬函的簽發、應收款催收工作、應付暫估、應付借項清理等工作,及時提醒,防範財税風險;

8、負責不定期監督檢查財務軟件數據的準確性、安全性,防範風險;

9、負責對公司收購、併購、控股的綜合審計工作,並出具報告

審計的工作職責 6

1、協助項目經理參與審計工作,收集和整理與工作有關的法律、法規、政策等文件

2、識別、收集和整理審計底稿,及時彙報報告初稿和正式稿給項目負責人,

3、保管項目資料,項目結束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,

4、定期向上級彙報工作進度及項目過程中的.問題

5、按照公司要求按期發送工作日誌

6、參加員工內部培訓,做好學習筆記,不斷提升自身業務能力

7、完成上級交辦的其他工作

審計的工作職責 7

1、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監督。

2、針對財務工作中出現問題的.原因,提出改進建議和措施,並糾正財務工作中的差錯弊端,規範公司的經濟行為。

3、對公司及所屬單位的領導人員任期的經濟責任進行審計。

4、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。

5、審閲公司的合同和其他有關經濟資料,掌握情況,發現問題。

6、對公司經營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。

7、按時完成領導交給的其他工作。

審計的工作職責 8

1、對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。

2、對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防範和處置意見並評估中心城市公司提出的.防範和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地瞭解。

3、開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防範意識和能力。

4、針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

5、督促中心城市公司在全公司範圍對同類問題進行自查自糾。

6、配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

7、根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

審計的工作職責 9

1、制定、完善業務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監控、預警和防範機制

2、協助投資部門完成投資前期的項目盡調。

3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;

4、建立並完善內控及審計管理體系,參與制定公司內控及審計管理方案、制度與流程

5、負責公司日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。

6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。

7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內外審計的協調溝通工作;

8、能夠提出切實可行的`審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,對公司內部審計問題跟蹤、

審計的工作職責 10

1)制定和完善工程結算審核工作的審計計劃和模板;

2)按計劃對店鋪的.工程結算結果進行審核;

3)對工程款項支付的合規性和合理性進行審核;

4)對涉及工程結算的投訴和舉報進行專項調查;

5)領導安排的其他工作。

審計的工作職責 11

1、對集團公司及各下屬項目公司的定標、直接委託、認質認價、合同簽訂、設計變更、簽證、付款、工程抵房款等流程的合法性、合規性、合理性進行評審,在不參與業務的情況下履行監督及備案等職責;

2、對集團及各下屬項目公司進行財務資金收支審計、財務類專項審計;

3、對集團公司直接投資的項目及下屬產業/企業投資性項目進行跟蹤和審計;

4、第三方外部審計單位的'抽選、委託及對外部審計單位的經濟性、配合性、時效性、公平公正性、審計結果等進行評審和評估;

5、協助對集團及各下屬項目公司開展非財務類專項審計(如工程質量審計、合同審計、流程審計等);

6、協助開展各項工程審計(含研發設計、規劃、成本、招採、進度、簽證、設計變更、質量、結算等),出具相應的審計報告;

7、協助對集團及各項目公司相關人員進行離任(職)審計、任中審計、突擊審計、績效責任審計;

8、及時完成領導交辦的其它工作任務,積極配合有關部門的相關工作。

審計的工作職責 12

1、負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的.合法性;

2、負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;

3、為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;

4、實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;

5、對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

6、抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

7、參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控。

審計的工作職責 13

1、審批財務收支,審閲財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤;

2、編制預算和執行預算,參與擬訂資金使用方案,確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部各部門上報的.會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領導決策提供可靠的依據;

5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序,經批准後組織實施並監督執行。

審計的工作職責 14

1、協助總監製定並完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;

2、實施內部審計項目,指導並監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;

3、監督審計問題的.整改實施跟蹤情況

4、完成上級領導下達的臨時性事務。

審計的工作職責 15

1.負責工程項目招標控制價、工程結算等審計工作,確保工程結算的真實性、合理性、準確性;

2.負責編制審計報告;

3.負責審計報告等資料的'存檔備案;

4.完成領導交辦的其他工作。

審計的工作職責 16

1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑑證報告;

2、撰寫業務服務建議書(投標文件),配合報價服務;

3、具備相當深度和廣度的專業知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;

4、對審計項目進行詳細複核,負責項目的風險控制和質量控制;

5、合夥人安排的'其他任務。

審計的工作職責 17

1、在項目經理的指導下,參與軍工企業的`價格、財務審計等涉軍業務鑑證諮詢工作;

2、收集審計信息、整理審計文件,參與審計底稿和報告的編制工作,負責各項審計資料的存檔工作;

3、及時完成項目經理交辦的各項工作任務。

審計的工作職責 18

1 審核公司及各子公司的'財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

2 對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

3 分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4 負責公司工程項目預算審計,結算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監督;

5 負責公司基本建設,修繕工程和材料採購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監督;

6 對委託外審項目,參與對諮詢公司考察,招標,聯絡,協調委託外審工作,監控審計過程、複核審計報告,把關審計質量。

審計的工作職責 19

1、協助制訂工程審計制度,編制工程審計相關指引;

2、編制工程模塊審計計劃;

3、根據工程項目進度計劃編制工程項目跟蹤工作計劃;

4、根據工作計劃對工程模塊進行審計,收集整理各項審計底稿和證據,撰寫審計報告;

5、對審計項目工程模塊審計工作進行總結和分析;

6、對工程模塊審計的現場審計工作進行管理,對組員的審計底稿、報告進行復核;

7、負責工程造價審計工作,包括預算、變更籤證、結算審計等;

8、完成領導交辦的'其他工作。

審計的工作職責 20

1、制訂公司內部工程審計制度與流程;

2、對工程立項的合理性提出優化意見;

3、參與第三方審計的招標及資質審核工作;

4、對經工程部、第三方審計審核的土建工程、配套工程的概算、預決算及工程量清單等工作進行復核。

5、對與基建工程相關的材料、設備類物資招投標工作的`公開、公平、公正性進行監督;

6、不定期抽查施工日誌等過程記錄,對預算外現場必須發生的工程臨時變更進行檢查;分析現場設計變更和簽證的合理性;確保文件、資料的完整、真實、準確;

7、巡視、檢查水電安裝工程質量、機電設備和材料質量、監理單位的監理質量等;

8、負責第三方審計公司日常工作跟蹤和管理;

9、依據工程施工圖紙、竣工資料參與工程竣工驗收及現場工程量複核工作;

10、審查項目主要工程質量問題的原因,協調各方對產生問題的原因進行責任劃分,並在項目結算時根據協商意見進行合同金額的扣減。

審計的工作職責 21

1、負責建立並完善公司內部審計制度及工作體系,宣傳、培訓、指導制度流程的規範運作;

2、負責管理審計:對公司及各分公司進行定期的經濟效益審計,確定其經營成果;根據公司董事會或管理層的要求進行舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計;對公司的財產安全與完整、資金週轉與利用情況進行監督檢查,提高資產使用效益;

3、負責財務審計:檢查會計憑證、賬簿、報表等會計資料的真實性、準確性、完整性和合規性,幫助公司提高財務報告的'質量;對公司及所屬單位的資金運用情況進行監督檢查,幫助公司提高資金的使用效益;

4、負責審計資料立卷及歸檔工作。

審計的工作職責 22

1、按照審計計劃和審計流程,執行各項財務審計工作;

2、對接第三方財務審計機構,協助完成財務資料的蒐集、檢查、提供工作;

3、按月度出具集團財務審計調整分錄,對財務指標變動進行分析;

4、協助完成各項內部審計工作,對財務、業務經營核心數據進行分析,並得出初步結論;

5、執行審計報告的'後續跟蹤工作;

6、執行各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。

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