審計經理工作職責精選15篇

來源:文萃谷 2.66W

審計經理工作職責1

1、完善內控評估體系;

審計經理工作職責精選15篇

2、對公司的.工程建設行為進行監督並加以規範,完成工程預算結算招投標合同評審等工作;

3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

4、督促審計結論和建議的落實;

5、完成項目的盡職調查;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責2

1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

2、全面負責審計項目方案的審核與執行,向董事會及高級管理層報告審計結果等;

3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的.控制有效性;

5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查。

審計經理工作職責3

1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閲工作底稿,出具IT審計意見;為客户提供切實有效的管理建議和解決方案;

2、能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

3、對財務審計、流程審計、專項審計中的審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

4、完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。

審計經理工作職責4

職責:

1、參與制定公司內部審計管理辦法和規章制度;根據公司業務發展要求,編制項目年度審計計劃、審計工作程序等的制定及完善工作;

2、對公司項目工程進行合規性審計(投資立項及前期費用、工程設計、招投標、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗收、工程結算決算、工程項目檔案管理),並出具審計報告;

3、對建設項目的反舞弊、反腐敗及合規性進行重點審計;

4、跟進審計結果的`落實整改情況,對所發現的審計問題提出整改措施並負責進行後續審計工作。

任職要求:

1、工程管理、工程造價或會計財務類等專業本科以上學歷;

2、熟悉各類審計法規及要求;

3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程類審計經驗;

4、清晰嚴謹的思路,良好的表達和溝通能力,紮實的寫作能力;

5、堅持原則、忠誠、誠信,較強的問題分析和問題解決能力;

6、服務過大型的事務所或大型企業為佳。

審計經理工作職責5

1、負責所轄公司審計組的.績效考核及管理工作;

2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

3、審計隊伍組織建設;

4、所轄公司審計整改複查;

5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

審計經理工作職責6

1、帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

2、獨立承擔中型項目的.資料彙編及合併工作。

3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作並監督工作進度及質量。

4、對項目進行質量控制,識別,重視並解決發現問題。

5、保持與客户良好的溝通。

審計經理工作職責7

1 遵循獨立審計準則,審查監督證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防範未然,維護公司權益。

2 負責制定部門各項管理制度及工作流程,並監督執行

3 對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算財務收支及其有關的經濟活動經濟效益建設項目預(概)算決算大額資金採購的`招投標,把現場管控合同審計招投標程序納入監管。

3 對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度法規及公司規章制度的執行)的合理健全有效性進行監察審計,對其自我防範和糾正錯弊的實際效果作出評價。

4 通過對內控體系重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。

5 建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

5 定期報告並專項報告監察審計結果,揭示企業風險並提出整改意見和管理建議。

6 實行後續審計,檢查並報告整改措施的落實情況和整改成效。

審計經理工作職責8

1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;

2、帶領項目團隊執行IT審計(包括控制測試、數據分析、數據核查)、內控審計及各類諮詢項目;

3、獨立編寫各類項目報告,複核團隊成員工作成果,確保項目交付質量;

4、與客户就審計發現及建議進行溝通和確認;

5、或獨立或協助高級經理及合夥人進行項目開發,參與投標、競爭性談判等採購活動,編寫項目方案、應標文件;

6、為審計顧問提供專業技能相關培訓;

7、完成領導分配的其他任務。

審計經理工作職責9

1、依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規範業務流程,降低經營風險和管理風險;

2、組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

3、組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

4、編制並組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

5、做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

6、承辦公司領導交辦的'其他工作。

審計經理工作職責10

1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

3、審計預算執行情況,強化預算執行;對財務管理工作進行穩健性審計檢查,減少公司財務風險;

4、根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

審計經理工作職責11

1 建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向以控制為基礎以業務為核心;

2 制定IT審計年度計劃並按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;

3 制定並落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議並跟蹤審計整改落實情況;

4 主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;

5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計應用審計內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;

6 常規審計前的系統調研審計風險評估審計關鍵提示及外部審計機構監管機構的.對接和配合;

7 組織對IT組織戰略與架構實施審計,包含但不限於風險管理項目管理應用系統操作系統數據架構工程(可行性研究需求設計開發集成測試驗收變更和遷移) 基礎設備交付物信息安全等審計工作;

8 協助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。

9 配合本部門同事完成年度審計任務;

10 領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責12

職責:

1、協助總經理開展各專項審計工作;

2、受理內外部舉報投訴事件;

3、通過專業監察方法、工具,收集並分析相關證據;

4、涉嫌商業賄賂、職務侵佔、詐騙類等及各類違規違紀行為進行調查取證,推進業務持續改進,推動公司管理;

5、供應商資信和背景等信息調查取證,為管理曾提供書面調查報告,針對發現的.管理漏洞、市場有效價值信息、潛在風險及損失提出改進意見,促進業務成長。

6、開展廉潔自律,倡導改進相關培訓及文化宣導工作。

7、開展工程監察相關工作;

8、梳理舉報投訴渠道等工作。

任職資格:

1、 本科以上學歷,刑偵、法學、審計相關專業優先;有審計或監察工作經驗5年以上;

2、 忠誠,品行端正、正直、嚴謹、工作細緻、善於溝通、有創新意識;

3、熟悉違規違紀調查的方法方式,有較強的原則性;有公檢法資源,可優先考慮;

4、 具有較強的洞察、分析、判斷、協調、組織、管理及寫作能力。

審計經理工作職責13

1、協助制定並監督落實各項內部審計制度,規範審計工作流程;

2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性複核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

3、對審計發現的`問題進行反饋和後續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;

4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,並提出有效的建議優化內控管理;

5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規範管理工作;

審計經理工作職責14

1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,並監督各項業務流程的實施;

2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的'現場複核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

4、各項審計完成後,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責15

職責:

1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;

2、協助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;

3、負責部門財務報表分析工作;

4、上級安排的其他工作。

任職要求:

1、財務審計或財務管理相關工作經驗3年+,通過2門以上註冊會計師考試者優先,傾向於有大型會計師事務所審計經驗或大型企業財務審計管理經驗者;

2、大學本科相關專業畢業,性別不限;

3、適應項目出差,每月約1周;

4、有一定的項目管理能力。

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