審計專員工作職責[彙編23篇]

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審計專員工作職責1

1、能獨立完成各類企業的年報、專項等審計業務;

審計專員工作職責[彙編23篇]

2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;

4、審計過程中與相關部門的.有效協調與溝通;

5、完成項目經理交辦的其他事宜。

審計專員工作職責2

1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和彙報材料;

2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,並針對審計發現問題提出建設性意見和建議;

3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;

4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;

5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;

6.負責協調與上級主管企業審計部門的關係,必要時協同開展審計相關工作。

審計專員工作職責3

1.制定內審計劃;

2.獲取審計原始資料;

3.按審計內容分工審計檢查工作;

4.完成審計底稿及檢查、彙總助理審計底稿;

5.出具內審報告;

6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;

7.審查整改事項;

8.完成領導交代的其他工作。

審計專員工作職責4

1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的`完成情況、評價預算完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。

6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責5

1、協助制定完善內部審計管理制度;

2、協助制定年度審計計劃;

3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;

4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的.執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;

5、公司高管的離任審計;

6、完成領導安排的其他工作。

審計專員工作職責6

1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑑證報告;

2、撰寫業務服務建議書(投標文件),配合報價服務;

3、具備相當深度和廣度的專業知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;

4、對審計項目進行詳細複核,負責項目的`風險控制和質量控制;

5、合夥人安排的其他任務。

審計專員工作職責7

1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。

2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。

3、參與具體的'審計工作:

3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。

3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。

3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。

3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。

3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。

審計專員工作職責8

1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的.審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。

2.及時向上級領導彙報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。

3.協助編寫審計報告。

4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;

5.完成領導交辦的其他任務。

審計專員工作職責9

1、客户上市前的賬務整理,業績、成本核算等工作;

2、協助項目負責人完成各項審計工作;

3、協助編制現場工作計劃,實施各項現場審計程序,完成底稿編寫及複核工作,協助編寫審計報告;

4、完成項目負責人及公司領導交付的其他相關工作。

審計專員工作職責10

職責:

1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;

2、根據制訂的審計計劃執行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計後續整改工作;

3、在審計工作中善於發現問題並能夠提出自己的見解和建議。

4、為改進內部審計工作提出合理化建議;

5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;

6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;

2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;

3、熟悉財税法規、審計程序和公司財務管理流程;

4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的.文字表達能力;

5、良好的職業操守和團隊協作精神;

6、能適應出差。

審計專員工作職責11

1、協助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內部的`審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。

2、按總部領導要求,實施對各公司的財務、工程及其他審計,組織及參與審計調查。

3、編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。

4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,並對整改結果進行跟蹤檢查。

審計專員工作職責12

職責:

1、處理審計案例,為客户提供專業服務,執行審計程序;編制審計底稿,客户資料整理歸檔;

2、客户資料的歸檔與整理;

3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;

4、向上級每週彙報工作,並提出改進工作建議;

5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;

6、完成上級交辦的`其他工作任務;

任職資格:

1、大專以上學歷;

2、3年以上會計或審計工作經驗,其中1年以上事務所經驗;

3、英語聽、説、讀、寫能力基本能達到溝通要求;

4、良好的溝通能力和表達能力;

5、性格穩重、謹慎,有很強責任心;

審計專員工作職責13

1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閲資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管彙報;及時彙總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管彙報;

7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

10、保持良好的.團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

12、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責14

1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據並形成審計結論;

2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度並檢查、督促制度的'貫徹執行情況;

4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,並加以實施;

5、領導安排的其它事項。

審計專員工作職責15

1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;

2、協助審計主管負責經濟責任、彙算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限於審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;

3、負責協助開展內控管理其他相關工作;

4、完成上級領導交辦的.臨時性工作任務。

審計專員工作職責16

1.負責公司審計項目的執行工作;

2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的.真實性、合規合法性、效益性進行審計;

3.編制審計工作底稿,並撰寫內部審計調查、分析報告;

4.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

5.協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。

審計專員工作職責17

1.根據審計工作計劃及上級指派完成財務審計、內控審計、離任審計及其他專項審計工作;

2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結及工作計劃;

3.協助上級完成內部審計制度和工作流程的起草、修訂;

4.對固定資產、存貨等主要資產進行監督盤點,審核其真實性、完整性、準確性,對於發現的問題提出審計意見和建議;

5.其他臨時性工作。

審計專員工作職責18

1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的`改善,保障公司持續、健康、快速地發展。

2、工程審計:公司範圍內各項工程建設項目審計工作。

3、合同審計:對公司工程建設合同、採購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,並執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

4、各項成本費用支出的稽核。

5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。

審計專員工作職責19

1、根據行業法規要求,對費用、結算進行審核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;

2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規審核、整理,確保證據鏈的完整、正確;

3、協助做好其他日常合規管理、審核工作。

4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的`梳理與優化、建立標準化業務程序;

5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,並生成報告;

6、負責審核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的法律文書;

7、領導安排的相關工作。

審計專員工作職責20

1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議

2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項

3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核

4、負責物資報廢流程及數據的'真實性和合理性稽核

5、負責報價系統數據的準確性稽核

6、負責50萬以上重大項目稽核

7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核

8、執行上級交代的其他事項

審計專員工作職責21

1.制定內審計劃;

2.獲取審計原始資料;

3.按審計內容分工審計檢查工作;

4.完成審計底稿及檢查、彙總助理審計底稿;

5.出具內審報告;

6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;

7.審查整改事項;

8.完成領導交代的其他工作。

審計專員工作職責22

1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。

2.配合協助基建辦、採購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。

3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,並對工程材料的`招採、工程簽證和施工情況進行監督。

4.負責做好審計工作的檔案管理工作。

審計專員工作職責23

1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規範性進行審計;

2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,並按規定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;

3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。

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