審計主管工作職責(15篇)
審計主管工作職責1
1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的.執行狀況提出評價和建議;
5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全並優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。
審計主管工作職責2
1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負責基建審計檔案管理工作;
4、參加招標監督工作;
5、完成領導交辦的其他工作任務。
審計主管工作職責3
1、執行對集團所屬產業本部和重要控/參股公司的內部控制自我評價、財務收支審計、經濟效益審計、經濟責任審計等內部審計業務,包括制訂審計計劃、組織、實施、報告、反饋及跟進工作,對審計小組成員的'工作底稿進行復核;
2、協助相關產業公司對擬併購單位實施財務盡職調查,複核項目小組成員的工作成果並彙報;
3、利用專業知識和技能就資產剝離、併購重組及後續事項提供技術支持和財務諮詢,對審計小組成員的工作底稿進行復核;
4、協助部門總經理協調與外部審計和監管機構的關係,接待外部審計和監管機構對公司財務報告及相關事項開展的例行或專項審計/檢查;
5、利用專業知識和技能向集團所屬單位提供財務、税收、內控等方面的專業諮詢服務;
審計主管工作職責4
1、建立內部審計管理制度,規範審計流程;加強風險管控,防範風險;
2、編制年度審計工作計劃並根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;
3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,並跟進整改落地情況;
4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;
5、負責公司內部審計資料的.整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責5
1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;
2、瞭解和掌握公司工程物質採購的市場行情和行業狀況,確保採購價格的`合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責6
職責:
1)制定和完善工程結算審核工作的審計計劃和模板;
2)按計劃對店鋪的工程結算結果進行審核;
3)對工程款項支付的合規性和合理性進行審核;
4)對涉及工程結算的投訴和舉報進行專項調查;
5)領導安排的.其他工作。
任職要求:
1)大專及以上學歷,土木建築、工程管理、工程造價等相關專業畢業;
2)三年以上預算造價工作經驗,熟悉清單計價和定額計價,熟練進行工程量計算;
3)具有造價工程師等資格證書;
4)能適應經常出差;
5)具有良好的職業操守;具有團隊協作精神;善於溝通和協調。
審計主管工作職責7
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防範風險;
2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;
3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;
4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,並按要求出具內部審計報告;
5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,並跟進整改落地情況,對整改不力的`及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;
7、負責外部審計機構的協調和溝通;
8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責8
1、編制完整合理的'審計項目工作計劃;
2、維護客户關係,與客户進行良好的溝通;
3、作為項目負責人指導、監督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;
4、出具審計業務報告和其他鑑證業務報告;
5、領導交辦的其他工作。
審計主管工作職責9
1、可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的'能力;
2、收集、整理審計證據,並進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,彙報項目負責人;
3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管工作職責10
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的'歸集和整理;
7、按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
審計主管工作職責11
1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據公司年度審計計劃對經營成果的.真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行
審計主管工作職責12
1、負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;
3、為公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;
4、實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的.具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;
5、對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;
6、抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
7、參與以內控和防範風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控。
審計主管工作職責13
1、完善公司內部審計和監察體系,制定內部審計和監察制度;
2、負責公司及下屬管理企業的內審工作,配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。
3、制定年度審計和監察計劃,根據計劃實施審計和監察工作;
4、負責公司採購招標和內部採購的監督工作,對產品、價格和採購的`全流程進行監察;
審計主管工作職責14
1、協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2、開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3、依據審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、審計建議等;
5、協助負責對審計發現的問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6、協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作;
7、負責審計收集資料、審計底稿等文件的'整理歸檔工作;
8、積極完成領導安排的其他工作。
審計主管工作職責15
1、協助擬定並完善內部審計制度和流程,協助制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、協助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施財務審計、專項審計、經營審計、管理人員離任審計、內控審計等各項審計工作,並出具內部審計報告;
4、對公司的重大事件進行審計調查,並提出有效可行的解決方案;
5、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計結論和合理化建議的落實工作;
6、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的.潛在問題和風險,提出改進意見;
7、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;
8、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
9、負責對部門內部員工進行管理和對下屬企業審計部門進行指導;
10、負責受理、調查內部投訴或舉報,針對反應的問題進行調查研究。