財務審計工作職責(15篇)

來源:文萃谷 3.14W

財務審計工作職責1

一、部門描述

財務審計工作職責(15篇)

財務審計部是公司經營管理的重要職能部門,主要任務是制定、執行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統一管理,定期對公司的財務、經營狀況進行分析,為公司的經營決策、工程項目投資控制提供重要的依據和建議。

二、具體職責

一、負責組織貫徹執行《會計法》、《公司法》、企業會計準則等財經法律法規,建立健全公司財務管理的各項規章制度。

二、在總經理的直接領導下,嚴格執行公司財務管理規章制度。

三、負責搞好公司的.財務核算工作,負責按時做賬、報表,做到手續齊備、內容真實、數字準確、賬目整潔,按時做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調度使用資金,提高資金使用效率,為公司發展積累資金。

五、負責與財政、税務、國資委、審計局、金融部門的聯繫,協助總經理處理好與相關部門的關係,及時掌握財政、税務及融資動向。

六、遵守、維護國家的財經法律法規,嚴格費用開支,認真執行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

七、參與公司的經營管理,圍繞提高公司的管理水平和經濟效益,當好公司的理財、經營參謀。

八、督促、檢查公司固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的保管、使用情況,注意發現和提出財產、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產、物資的合理使用和安全管理。

九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務資料。

十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規定對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專户儲存、專賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。

十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

十三、負責完成公司安排的其他工作。

財務審計工作職責2

一、 工作職責

1、認真貫徹執行《會計法》、《審計法》和相關法律法規、方針政策,執行上級和農村公路管理處制定的各項規章制度。

2、負責編制年度財務預算;年度財務決算、檢查、監督各項資金的使用、管理情況,宏觀調控財務運行狀況。

3、負責監督、檢查全市農村公路資金的管理、使用情況。

4、負責農村公路建養資金管理和審計工作。

5、負責全系統會計人員繼續教育和業務培訓工作。

6、負責農村公路管理處住房公積金管理工作和固定資產管理工作。

二、科室人員分工

(一)科長崗位職責:

1、主持財務審計科的全面工作,制定本科工作計劃,完善本科工作制度並組織實施,加強工作人員管理,組織完成本科室職責範圍內的'各項工作任務。

2、協助領導指導我處的財務管理、會計核算、內部審

計工作及固定資產管理工作。

3、協助領導指導、監督、檢查各縣(市)區的財務、審計工作。

4、負責組織各縣(市)區財會工作人員的業務培訓工作。

5、掌握經費的月、年實際用款進度,及時反饋信息,供領導決策。協調科室內各崗位的關係,做好有關經費及其他資金收付核算和管理工作。

6、組織科室人員的業務學習,提高與財務審計業務相適應的專業勝任能力。

7、負責完成處領導交辦的其他工作。

(二)副科長崗位

1、遵守財經紀律,堅持財務制度。

2、協助科長做好我處的財務管理、會計核算及固定資產管理工作。

3、負責記賬、資金核算、會計電算化崗位工作。

4、完整準確、及時上報各類會計報表。

5、承辦領導交辦的其它工作。

(三)副科長崗位

1、強化審計基礎工作,建全內部審計崗位責任制、審計管理制度,對日常資金往來、財務收支情況嚴格進行審計監督,規範財務行為。

2、負責全市農村公路建設資金使用的專項審計,監督管理工程預(決)算、銀行信貸使用、工程建設資金撥付及其他相關的財務工作,保證工程建設用資金專款專用。

3、監督、檢查各縣(市、區)農村公路管理所按照有

關規定開展審計工作,建立健全全市農村公路系統的內部審計人員隊伍,組織各縣(市、區)審計人員業務知識培訓,提高審計人員業務素質。

4、完成好上級機構指定的專項審計工作和社會委託審計。

5、完成好處領導交辦的其它各項工作。

(四)科室人員分工

1、基建出納:做到工程資金及時支付,保證工程建設順利進行;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,並嚴格按照規定用途使用;配合做好審計工作。

2、經費出納(工會出納):做到全處辦公經費支付,保證全處工作的正常開展;做到資金無差錯,各類支票、印章妥善保管,並嚴格按照規定用途使用。

3、檔案、票據管理:負責整理裝訂會計檔案;負責會計檔案保管;負責會計檔案移交;負責會計檔案的借閲工作;參加監銷會計檔案;負責接收撤銷、合併單位及建設單位項目完工後的會計檔案。

財務審計工作職責3

1、具體實施上市公司或大型企業集團年報、IPO、資產重組或企業併購等項目的審計工作;

2、帶領項目組有效解決項目實施過程中的重點難點問題,樂於接受高難度挑戰性的'工作;

3、合理制定項目工作計劃,保證項目有效實施,並對工作進度進行監控;

4、負責項目實施過程的質量控制,發現、解決和溝通審計中發現的重要問題,並做好向合夥人的彙報工作及與技術質控部門的溝通工作;

5、維護正常的客户關係,與客户保持良好的溝通。

財務審計工作職責4

1、原始憑證的審核,記賬憑證的導入、編制及審核;

2、按會計制度要求,全面核算公司各項資產、負債、權益及收入、成本、費用。

3、發票的申購、税金計提的審核,報税和其他税務事宜的辦理;

4、公司各項費用的審核、管控、預警等核算工作;

5、預算的編制、分析、預警、調整等預算管理工作;

6、做好會計的稽查工作,保證賬賬相符、賬實相符;

7、憑證、賬簿的`打印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會計資料和財務負責的檔案的裝訂、歸檔、保管

8、固定資產、低值易耗品、無形資產、存貨等公司財產的記賬及監管;

財務審計工作職責5

一、 審計準備階段(審計前期階段)

1、 接收有關部門委託(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

2、 組成審計小組,並確定審計小組組長(項目負責人)。

3、 對被審計單位(人),進行必要的瞭解和調查。主要了解該單位工作(經營)性質、工作(經營)範圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。

4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,並經領導審閲批准。

5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,並經領導審閲批准。

6、 下發審計通知書,並召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

二、 審計實施階段

1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。

(1) 按賬號(賬户)中明細項目彙總財務收支情況,並編制審計檢查表。

(2) 按賬號(賬户)分類彙總財務收支情況,並編制審計檢查表。

(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,並編制審計檢查表。

(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

(5) 根據審計工作需要,找有關人員和部門調查瞭解情況,並及時做好調查記錄,如有必要可召開座談會。

(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向審計處領導彙報審計進展和審計過程中的有關情況。

2、 整理彙總審計實施過程中發現的問題及有關情況。

3、 審計小組向審計處領導彙報審計過程中發現問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。

4、 實施相關的`追加審計程序。

5、 審計小組再一次向審計處領導彙報核實和追加審計實施情況,並確定在

審計報告中反映的問題和需披露的事項。

三、 審計報告階段

1、 審計小組歸集審計工作底稿、並編制審計報告初稿,並將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業務的領導進行審核。

2、 審計小組按審核後的要求,對審計報告進行修改。

3、 審計小組向審計處領導彙報審計報告的徵求意見稿,並對審計報告的徵求意見稿進行定稿。

4、 將審計報告的徵求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閲,並進行相應的溝通。

5、 對審計報告的徵求意見稿進行修改定稿。

6、 將審計報告的徵求意見稿徵求被審計單位(當事人)意見。

7、 將定稿後的審計報告進入網上審批程序,並出具正式審計報告。

8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。

四、 審計報告的終結階段

1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

3、 按要求對歸檔審計報告進行統一編號、裝盒。

財務審計工作職責6

1、掌握審計和財務相關專業知識,熟悉財經、審計政策;

2、具有解決財務審計中較複雜問題的能力;

3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;

4、能有效地指導低層級人員的'工作。

財務審計工作職責7

1、執行審計部門的管理規範和各項制度;

2、編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案並歸檔;

3、執行財務管理、制度流程、任期經濟責任、營銷、資產、經營績效等的審計工作計劃;

4、完成上級分派的各項專項審計工作;

5、登記各類日常工作台賬;

6、負責部門內部檔案管理及與人力資源和行政對接的.日常事項;

7、完成領導交辦的其他工作。

財務審計工作職責8

1、參與開展公司內部控制評審與優化。

2、參與物資採購、招標業務流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。

3、參與公司經營管理活動的'審計評價與諮詢。

4、不定期地進行專項審計和專案審計。

5、公司內部規章管理制度監督執行。

財務審計工作職責9

1、負責擬定、修訂公司內部審計規章制度,建立公司內審工作機制;

2、負責根據上級公司要求並結合公司實際,擬定公司內部審計工作規劃、年度工作計劃;

3、負責年度末公司審計工作的`總結,並根據上級公司要求整理提交審計年度考核資料;

4、負責組織或參與公司各項業務的現場審計和非現場審計;

5、負責協調外部審計機構、上級單位等對公司的現場審計或審計相關的調研、檢查;

6、完成領導交辦的其他工作。

財務審計工作職責10

—協助準備與戰略規劃相關的經營分析工作。

—收集、整理與戰略規劃相關的.經營分析所需內外部數據及資料,協助製作相關材料;

—收集、整理銀行經營所需的宏觀經濟政策、監管動態及同業信息;

—協助戰略項目管理中有關經營分析方面內容;

—合理分配工作,保證部門總體工作進度;

—其他:協助完成上級分配的其他工作。

財務審計工作職責11

1、負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,

2、負責與客户、供應商對賬,編制應收應付報表。

3、負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。

4、具有製造型工廠成本核算經驗;

5、開具發票,申報退税。

6、、完善內部單據,編制部分憑證。

7、服從分配,完成領導交代的`其他工作

財務審計工作職責12

1、根據部門年度審計計劃,制定項目審計方案,進行風險分析,組織開展各類審計工作,完成相關審計底稿,出具審計報告及管理建議書;

2、定期跟蹤審計意見的落實情況並及時彙報跟蹤結果;

3、負責擬訂內部審計相關制度及方法體系,包括各類審計業務的`作業流程和作業標準;

4、部門領導交辦的其他工作。

財務審計工作職責13

1、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

3、負責公司税金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註説明和利潤分配核算工作。

6、負責會計監督。根據規定的.成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

財務審計工作職責14

1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作;

2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;

3、協助做好經濟指標測算工作;

4、協助做好税金測算、申報、繳納工作;

5、協助做好內控制度管理;

6、領導交辦的.其他工作。

財務審計工作職責15

1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的.要求。

7、檢查、複核審計證據,做出單項審計評價意見。

8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料。

9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。

10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

11、完成領導臨時交辦的工作。

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