關於國際內審師考試模擬試題及答案的文章
在學習和工作中,我們經常接觸到試題,藉助試題可以檢驗考試者是否已經具備獲得某種資格的基本能力。還在為找參考試題而苦惱嗎?下面是小編精心整理的國際內審師考試模擬試題及答案,歡迎閲讀與收藏。一、單選題1、“要求組...
yjbys小編和大家分享部分關於內審師考試的模擬練習題,希望對各位考生能夠有所幫助,更多試題請關注應屆畢業生培訓網哦。1.以下哪項不含在最終的業務溝通的範圍陳述中:A.審核時間;B.業務目標;C.未經審核的活動;D.所開展的...
模擬題一:1.下列哪種情況是上述病毒出現的徵兆:A.電壓猛增,從而損壞計算機設備;B.未知原因的數據丟失和改變;C.不完全的備份、恢復和權變計劃;D.大量由於未授權的軟件使用而造成的侵犯版權事件。答案:B解析:答案A不正確,電...
1.在現金審計過程中,內部審計師發現有相當一部分現金存放在毗鄰一繁忙大街的工作地點,而且未採取任何安全或保安措施。在與相關經理人員的溝通過程中,審計師被告知:公司現金從未失竊過,也無其他的損失;所以沒有必要浪費錢...
1.某包裝單位的存貨水平由適時技術(just-in-timetechniques)來控制,若審計人員的目標是評價訂貨和儲存標準,下列程序中屬於相關程序的有:Ⅰ利用審計軟件計算每天使用的集裝箱數目;Ⅱ檢查記載有關產品質量與運輸日期的運...
考試題一:單選:1、在採購業務中,下列哪項有助於解釋驗收報告與實際運送數量的不同?A.運用不充分的供應商選擇程序;B.在驗收部門的採購訂單附件上標明訂購數量;C.無法詳細比較已收到貨物的質量;D.接收了未經適當授權購買...
一、單選題1、“要求組織全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容職務,實施相應的分離措施,形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制”的控制方法是()。(答題答案:C)A、授權審批控制B、財產保護控制C、職責分...
模擬題一:1、政策及程序給管理層和員工提供了行動指南。某跨國公司的內部審計師打算對一項高級管理職能開展業務審查。在這個管理層次上審計師是否應當期望找到相關的政策和程序?A、是,所有的政策及程序均由高級管理層...
1、某公司正計劃在它的一個生產分公司開發並實施一個新的電算化採購訂貨系統。生產副總經理要求內部審計師加入負責實施該項目的小組。該小組是由來自財務、生產、採購和市場部門的代表組成的。首席審計執行官希望承...
1、內部審計師必須瞭解不同組織結構的優缺點。以下哪種結構具有大量重複職能?A.簡單結構。B.分部型結構。C.機械官僚組織結構。D.專家官僚組織結構。【正確答案】:B2、當20世紀80年代中期第一次大規模引進微機時,許多人...
1.某人是外部評估小組的成員,在評估正在檢查的內部審計活動的獨立性時,他最不應考慮以下哪項要素:a.接觸並經常與董事會、審計委員會或其他管治部門溝通;b.對於填補內部審計部門的員工空缺職位,有必要考慮教育與經驗標準;...
1.有些公司應用組織嚴密的指揮+控制管理方法,但這麼做在哪方面的風險更大:A.由於無法在決策者之間達成一致意見,會延誤應對問題的行動;B.低層員工不願意應對上層犯下的錯誤,從而導致負面後果的產生;C.由於員工認為領導不...
考試題一:1.通常,從什麼渠道得到的信息對內部審計師的結論影響最大:a.外部證據b.詢問c.口頭證據d.非正式的答案:a解析:答案a正確,外部信息通常比其他類型的信息更加可靠,這是因為它來自獨立於業務客户的機構。答案b不正確,詢...
模擬試題一:1、在測試某分公司是否遵守公司反優先僱傭法案的政策時,內部審計師發現:(1)5%的僱員是少數民族(2)過去從未僱傭過少數民族審計師可以得到的最適當結論是:A.關於遵守反優先僱傭法案的證據是不充足的。B.公司政...
一、選擇題1.內部審計職業道德基本原則包括(BDEG)A獨立B客觀C公正D誠信E勝任F審慎G保密2.內部審計的職能和作用包括(DF)A監督B鑑證C評價D確認E服務F諮詢G建議H指導3.內部審計組織上的獨立性是指在業務上要向(AB)報告...
一、單選題1.13.0國家審計、社會審計、內部審計三者最大的區別體現在(B)a審計內容b審計主體c審計客體d審計目的本題考查審計按主體的分類。按審計主體分類,可將審計分為政府審計(國家審計)、內部審計和註冊會計師審計(...
1.以下哪項不是計算機輔助審計技術(CAAT)的特徵:允許審計師在系統中內嵌審計模塊,來實現對系統的連續性監控;提高了審計師的判斷能力;可以用於審計過程的每一個階段;可以提高審計過程的成本有效性。答案:B解析:答案A不正...
試題一:1、在採購業務中,下列哪項有助於解釋驗收報告與實際運送數量的不同?A.運用不充分的供應商選擇程序;B.在驗收部門的採購訂單附件上標明訂購數量;C.無法詳細比較已收到貨物的質量;D.接收了未經適當授權購買的貨物...
1.內部審計質量控制的主體可能是()。(ABC)A.內部審計機構B.內部審計人員C.外部的獨立組織D.董事會2.內部審計項目質量控制的基本要求包括()。(ABC)A.全員參與全過程的審計質量控制B.抓住質量控制的關鍵環節C.利用科學...
模擬題一:1、下列哪項描述了控制弱點?A、除非被採購主管人為指使,採購程序設計完好、執行有效。B、預先編號的空白採購訂單在採購部門中保存。C、$500至$1000之間的採購為正常的採購業務,超過$1000的採購必須有兩名支票...
1、以下()項活動代表購併後製造業公司的最大風險,因此最應該進行審計A.預付款資金的合併;B.採購職能的合併;C.法律職能的合併;D.營銷職能的合併。【正確答案】:B【答案解析】:根據標準2210.A1,在規劃業務時,內部審計師應確...
模擬題一:1、以下哪項反映了最佳的治理結構()。經營管理層行政管理層內部審計A.負責風險管理監督作用諮詢作用B.監督風險管理負責風險管理諮詢作用C.負責風險管理諮詢作用監督作用D.監督作用諮詢作用負責風險管理【正...
1、兩個公司剛剛合併。審計委員會要求兩個公司的內部審計人員評估合併後的風險。一個經理建議審計團隊共同檢查公司文化和上層的論調來識別與合併相關的控制風險。下面哪一項陳述正確?A.組織文化的不同應該被系統的加...
試題一:1.在評價製造業公司計算機化採購活動的業務中,以下哪項應包含在業務工作底稿的永久性檔案部分:a.計算機程序文件的副本(或與此有關的詳細內容);b.用內部審計師編制的程序來打印輸出數據並檢驗數據;c.對上年工作底...
1.下列行為哪一項不會削弱內部審計師的客觀性:ⅰ.建議新信息系統的應用程序的控制標準。ⅱ.為運行新的計算機應用程序編寫程序初稿,確保建立了恰當的控制。ⅲ.在新的計算機應用程序安裝之前,檢查其程序。a.僅有ⅰ;b.僅有...
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