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1.在對公司目前的業績和上一年的業績進行比較時,審計師發現:勞動力總成本已增加、發生了更多的加班費用、工人總人數增加了、淨收入減少了10%,純粹依據以上信息可得出以下哪種有效結論?A.工人人均淨收入減少了B.工資水平...
1.泊松分佈的最佳表述是人們用於:a.評估確定事件在給定時間或幅度內發生確定次數的概率;b.評估所觀察的事件至少在一個具體的時間間隔內發生的概率(如,保險絲的壽命、發動機等的使用時間);c.對30個樣本以下的小樣本進行...
國際註冊內部審計師(CIA)是國際內審領域的專家標誌,已從事內部審計的朋友和今後擬在內審領域發展的朋友哪位不想取得CIA資格呢?每年一度的CIA資格考試報名快要開始了,但是有很多朋友由於對CIA資格考試缺乏瞭解,對自己能...
1.某人是外部評估小組的成員,在評估正在檢查的內部審計活動的獨立性時,他最不應考慮以下哪項要素:a.接觸並經常與董事會、審計委員會或其他管治部門溝通;b.對於填補內部審計部門的員工空缺職位,有必要考慮教育與經驗標準;...
導語:相信很多同學對ISO內審員這一名詞還不夠熟悉,那麼下面就讓小編來為大家科普一下ISO內審員及其資格認證吧!ISO內審員是實施ISO的企業內部在質量和環境管理方面的專業管理人才。基本上,ISO國際標準化組織提供的質量標...
1.有些公司應用組織嚴密的指揮+控制管理方法,但這麼做在哪方面的風險更大:DA.由於無法在決策者之間達成一致意見,會延誤應對問題的行動;B.低層員工不願意應對上層犯下的錯誤,從而導致負面後果的產生;C.由於員工認為領導不...
2016國際內審師考試臨近,不知道大家的備考工作進行得怎麼樣了?下面是yjbys小編整理的一套《內部審計基礎》部分的練習題,希望能對大家有幫助,更多內容請關注應屆畢業生網!1.在對EDI購貨系統評估時可能成為注意事項的有:A....
1、為了提高內部審計效率,內部審計師能夠依賴外部審計師的工作是:A.與內部審計師配合實施的外部審計工作。B.主要關注經營目標和經營活動的外部審計工作。C.在內部審計之後實施的外部審計工作。D.按照IIA的《職業道德規...
1.為了確認信用控制的運用不是一直有效,而妨礙了對信用客户的有效銷售,內部審計師需要:A.確認經常性應收賬款B.追蹤應收賬款分類賬的過賬C.分析回收率和信用史D.比較接受信用和拒絕信用2.一家大公司正考慮重要的機構改革...
1.內部審計師正計劃用3年的時間對某大型的國際汽車租賃代理處的全部分支機構進行審計。管理層特別關注會計部門、汽車租賃部門以及存貨部門的標準化運營情況。以下哪類工作方案最適合這個項目:a.內部審計活動制定和測...
1.下列行為哪一項不會削弱內部審計師的客觀性:ⅰ.建議新信息系統的應用程序的控制標準。ⅱ.為運行新的計算機應用程序編寫程序初稿,確保建立了恰當的控制。ⅲ.在新的計算機應用程序安裝之前,檢查其程序。a.僅有ⅰ;b.僅有...
客户服務對於每一個公司來説都是最重要的,當發生客户投訴的時候應該怎麼處理呢?下面小編為大家整理了關於投訴處理的範本,歡迎參考!一、目的:建立以顧客為導向的品質系統及經營理念,做好產品售前、售中及售後服務,最大程...
距離2016國際內審計師的考試越來越近了,為了幫助大家做好備考工作,yjbys小編為大家帶來一份《審計業務》部分的考前練習題,希望能對大家有幫助,更多內容請關注應屆畢業生網!1以下哪項審計程序在確定供應商發票在得到及時...
一、單項選擇題(從下面各題選項中選出一個最恰當的答案,並將相應字母填入相應括號內。每題1分,共15分)題號123456789101112131415答案1.當獲得的審核證據表明需要變更審核範圍時,審核組長可以()。(A)宣佈停止受審核方的...
2016年內部審計師報名時間以及考試時間都已經確定,請相關的考生要注意時間哦。小編為大家整理了部分關於考試的時間,歡迎大家參看,更詳細的.信息請參照官方網址。2016年,CIA考試(機考)共安排四次審核、四次考試,時間安排如...
根據國際內部審計師協會(簡稱IIA)對計算機考試(簡稱機考)的有關要求,現將2016年國際註冊內部審計師(簡稱CIA)考試機考有關事項通告如下:一、報名條件具備下列條件之一方可報名參加CIA考試:1.具有本科及本科以上學歷;2.具...
1.有些組織外包內部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內部審計師有優勢,這是由於:a.外部審計師熟悉組織。它的年度審計報告提供了對組織的深入的瞭解;b.外部審計的規模。它能聘用富有經驗的、有知識...
ISO9000是在全世界範圍內通用的關於質量管理和質量保證方面的系列標準,是為了促進國際貿易而發佈的,那麼作為ISO內審員,就必須掌握設計開發控制的程序,下面小編為大家整理了以下的範本,一起來看看吧:一、目的:為加強產品設...
內審員適用於企業(單位)的內部審核,熟悉企業運轉流程及管理職責權限,可以勝任質量管理體系對企業本身自我完善、自我管理的一項基本手段和要求,擔任的是內部管理評審,查漏,監督,以及提出整改方案的職責。小編下面為大家整理...
內部審計師協會在最新的《內部審計定義》中將內部審計定義為:"內部審計是一項獨立、客觀的鑑證和諮詢服務,其目標在於增加價值並改進組織的經營。下面小編準備了關於審計工作底稿,歡迎大家參考!第一章總則第一條為了規...
1.在現金審計過程中,內部審計師發現有相當一部分現金存放在毗鄰一繁忙大街的工作地點,而且未採取任何安全或保安措施。在與相關經理人員的溝通過程中,審計師被告知:公司現金從未失竊過,也無其他的損失;所以沒有必要浪費錢...
一、單項選擇題1.以下哪個標準不是ISO9000族的核心標準?()(A)ISO9001(B)ISO9004(C)ISO10012(D)ISO19011標準鼓勵組織在建立、實施質量管理體系以及改進其有效性時採用()方法。(A)過程(B)控制(C)統計(D)監督3.賓館要求...
一、單項選擇題1()可以獨立承擔審核任務。(A)實習審核員(B)技術專家(C)審核組長(D)觀察員2監督審核的目的()。(A)是確定體系是否持續滿足要求,是否保持證書(B)是採取糾正措施、預防措施(C)同初審的目的一樣(D)驗證上次...
1、保險公司正通過計算機媒介從醫院接收住院保險申請,沒有任何書面文件從醫院傳送至保險公司。在以下情形下檢查舞弊時下列哪項控制程序最為有效?A.使用整合測試工具來測試這一程序的正確性,並採用易識別的數據處理方式...
小編相信有很多朋友對於ISP9000還不熟悉甚至很陌生,所以今天小編就給大家整理了部分關於內審員以及ISO9000的資料,希望可以讓大家清晰的瞭解到相關的信息。Q:2000版ISO9000族標準是什麼?A:2000版ISO9000族國際標準,是替代1...
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