學校經費預算報告範文
來源:文萃谷 2.2W
1、收入情況:本學年度,我校經費主要來源是國家財政補助公用經費。總金額為:70778.1元
2、支出情況:一學年來,我校經費使用,堅持為教學服務為主,凡是學校的物資設備,經費開支,人力使用和生活管理等,首先保證教學上的需要,只要是教學需要而有可能的.,就大力支持,積極去辦,使教學設備和經費保證用在最急需的地方,力求減少非教學性的開支,以發揮最大的效益。資金預算支出58002元,實支48632.12元,佔預算支出8%,其中:
(1)辦公費支出30628元,實支37788.6萬元,超支7160.6元,佔原計劃的23%。
(2)差旅費支出5500元,實支3760元,節支1740元,佔原計劃的31%。
(3)郵電費支出660元,實支590元,節支70元,佔原計劃的11%。
(4)正常維修費支出25200元,實支7680元,節支17520元,佔計劃開支的70%。
(5)電費2684元,實支2423.52元,節支260.48元,佔原計劃1%。
(6)水費支出460元,實支80元,節支380元,佔原計劃的83%。
(7)會議費支出1800元,實支270元,節支1530元,佔原計劃85%。
(8)取暖費支出8400元,實支1040元,節支7360元,佔計劃開支的88%。
3、對比結存9369.68元。
2015年11月7日