事業單位經費預算報告

來源:文萃谷 1.11W

鎮政府:

事業單位經費預算報告

據初步統計,我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右,其工作量大,任務重,根據市人普辦、市財政局聯合下發的《關於抓緊落實人口普查經費的通知》(仙人普辦[2015]3號)和市人普辦《關於第六次人口普查鎮級經費預算項目設定的意見》(仙人普辦

[2015]4號)文件精神,結合我鎮實際,特向鎮政府申請,要求按政策撥付(本行政區人口人均1.5元的預算)人普專項工作經費,以便我們儘快落實市人普辦安排的工作。具體預算報告如下: 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的`培訓(在市培訓2天) 20000元 6月—10月 2、普查小區劃分及地圖的繪製(430個小區) 5000元

3、宣傳費用 5000元

4、購買培訓資料費(450份) 7000元

5、普查登記草表的印製(12萬人) 15000元 二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元

3、普查後的結果抽查 5000元

4、普查表的彙總 10000元

三、普查辦公費用 1、接待上級檢查 5000元

2、報送普查表的差旅費 5000元

3、普查各階段業務普查生活招待 5000元

4、打印費 15000元

四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共 33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。

五、普查後期的工作 1、到市集中錄入彙總 10000元

2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元 總 計 170100元 西流河鎮統計組

二〇一〇年六月十七日

事業單位經費預算報告 [篇2]

衞生局:

財政局:

基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衞生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物採購監督管理機制。財務上,嚴格按照“2015年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加2015年度財政經費預算,報告如下:

一、 基本情況

全鄉10個行政村,10個村衞生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。佔地面積2000餘平方米,建築面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨牀科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開放牀位16張。

2015年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

2015年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

其中工資福利支出(含村衞生站7200元)201556元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。

二、 實際運行情況

1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率後總收入44.5萬元,其中:醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用於支出的實際收入,即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。

2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(2015年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節假日補助;村衞生站補助0.7萬元;上繳養老、醫療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付週轉費用 4萬元。臨時性支出:規範化建設2.6萬元,中醫工作1.9萬元,災後重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

三、 存在的問題

隨着國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由於醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,後期越來越多的問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟

負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衞生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述,由於醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衞生事業的健康發展,特申請增加2015年度財政經費預算32萬元,望予批准! 特此報告

二0一0年十二月六日

事業單位經費預算報告 [篇3]

保密辦:

為做好保密辦的費用預算,本着節約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關於做好2015年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制2015年保密辦費用預算,現將費用預算説明如下:

2015年保密管理工作經費預算費用

1、 保密日常辦公經費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

2、 保密管理經費:

(1) 保密教育培訓經費:涉密人員教育培訓經費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印製保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);

(2) 調研費:與相關保密單位業務聯繫、交流經驗5500元。

(3) 保密業務諮詢費:20000元。

(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環境需上級相關單位進行檢查測試,取得相關審批手續,上級機關進行保密檢查、製作證件等其它內容需經費4000元

(5)保密工作獎勵經費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元

(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經費採取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經費3000元。

保密辦費用預算合計:55500元

專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。

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